一道会计实务题,哪位同胞会做,帮帮忙啊^&^

天健会计师事务所A注册会计师接受委派,对甲上市公司(以下简称甲公司)2007年度的会计报表进行审计。A注册会计师于2007年11月1日至7日对甲公司的内部控制制度进行了解和测试,并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的事项,如下:

(1) 甲公司产成品发出时,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联销售部留存,第三、四联交会计部会计人员张红登记产成品总账和明细账。

(2)甲公司控股股东的法定代表人同时兼任甲公司的法定代表人,总经理是聘任的。在公司章程及相关决议中未具体载明股东大会、董事会、经营班子的融资权限和批准程序。经了解,2007年根据总经理的批示向工商银行借入了1亿元贷款。

(3)甲公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取送支票等票据,并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

要求:根据上述资料,指出甲公司在内部控制的设计与运行方面存在的缺陷,并提出改进建议。

【一道会计实务题】

具体查看完整的题目及解答:

http://www.wtokj.com/ce/v31316-p2.html
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第1个回答  2008-06-11
这哪是会计实务题,明明是审计题嘛,晕了吧你。
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